索  引  号: GSD0110/2021-02991 生成日期: 2021-10-26
文       号: 关键字: 支出,预算,财政,公务,经费
所属机构: 市财政局 发布机构: 白银市财政局
白银市特种设备检验所2020年度部门决算公开
信息来源:市财政局
发布时间:2021-10-26 23:03
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  第一部分 部门概括

  一、职能职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  2020年度白银市特种设备检验所 部门决算公开情况说明

  第一部分 部门概括

  一、部门职责

  白银市特种设备检验所是经国家质量监督检验检疫总局核准和政府授权的专业从事特种设备检验的公益性事业单位。主要承担全市2.5Mpa以下的工业锅炉的定期检验和监督检验;一、二、三类压力容器的定期检验和监督检验、工业管道、公用管道、电梯、起重机械、液化石油气钢瓶、无缝气瓶、车载气瓶、溶解乙炔气瓶的定期检验和车载气瓶的安装监督检验及安全阀等特种设备的检验工作。

  二、机构设置

  (1)机关内设机构

  本所内设3室1站,分别为锅炉室、容器管道室、机电室、业务室、综合办公室和气瓶检验站。在职职工37人,其中工程技术人员23人(高级工程师2人,工程师5人,助理工程师4人,初级8人);各类专业检验资格证77个,其中检验师18/项(锅炉检验师证3个、压力容器检验师证5个、压力管道检验师证4个、电梯检验师证3个、起重机械检验师证3个)RTⅢ级证1个、MT Ⅲ级证1个、PTⅢ级证1个、 RTⅡ级证4个、UTⅡ级证2个、MTⅡ级证3个、PTⅡ级证3个。

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

  (以上内容详见附件)

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计282.16万元。收、支较上年决算数减少11.63万元,下降3.95%,主要原因是:公用经费减少。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计282.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入280.54万元,占 99.43%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计282.16万元,其中:基本支出206.94万元,占73.76%;项目支出73.60万元,占 26.24%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计280.54万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少11.62万元,下降3.97%。主要原因是公用经费减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出280.54万元,较上年决算数减少11.62万元,下降3.97%,原因是公用经费减少。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为168.63万元,支

  出决算为257.23万元,完成年初预算的152.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为10.56万元,支出决算为12.14万元,完成年初预算的114.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加社会保险支出。

  3.卫生健康支出年初预算数为6.45万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的173.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加,在职人员增加。

  4.住房保障支出年初预算数为11万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年未发放住房补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出206.94万元。其中:人员经费140.54万元,较上年决算数减少0.97万元,下降0.68%,主要原因是在职人员变动,有人员离职。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费66.4万元,较上年决算数减少39.25万元,下降37.15%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为8万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出金额较大。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因是车辆临近报废年限,修理费用增加。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  公务用车运行维护费年初预算数为8万元,支出决

  算为8.22万元,完成年初预算的102.75%,决算数小于预算数的主要原因是车辆临近报废年限,修理费用增加。。

  3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是公务接待费未列入预算。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆);国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0万元。

  其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数减少5.65万元,下降86%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩培训费支出。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计27.34万元,其中:政府采购货物支出11.2万元、政府采购工程支出2.71万元、政府采购服务支出13.43万元。授予中小企业合同金额27.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.78万元,占政府采购支出总额的79.66%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,公务用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  (本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府

  性基金安排的支出。)

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  (本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

  十三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金73.6万元;我厅没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

  (二)绩效自评结果

  2个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数45万元,执行73.6万元,完成预算的163.56%。从评价情况来看:完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作;开展预算绩效评价以来,我单位逐步树立了绩效理念,通过开展绩效评价,为单位找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;发现的问题及原因,预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。

  (三)重点绩效评价结果

  我厅通过委托第三方对特种设备检验业务费和临聘人员工资2个项目开展了重点绩效评价,评价结果为“优”。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的

  教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

  动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

  任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  附件1-白银市特种设备检验所2020年度部门决算公开表.XLS

  附件2-白银市特种设备检验所2020年度部门决算项目支出绩效自评表.xlsx

  附件3-白银市特种设备检验所2020年度部门决算公开说明.docx

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