索 引 号: | GSD0107/2020-00544 | 生成日期: | 2020-10-10 |
文 号: | 关键字: | 工作,支出,管理,全市,机关 | |
所属机构: | 市公安局 | 发布机构: | 白银市公安局 |
白银市公安局(汇总)2019年度部门决算公开情况说明 | |
信息来源:市公安局
发布时间:2020-10-10 11:01
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白银市公安局(汇总) 2019年度部门决算公开填报说明 一、部门情况 (一)白银市公安局基本情况 1、部门主要职责 白银市公安局为市政府工作部门,其主要职能包括: 贯彻执行国家和省市有关公安工作的法律法规和方针政策;研究、制定全市公安工作的总体规划和阶段性工作计划;指导、监督和检查全市公安工作。 掌握、分析、研判影响和危害全市政治稳定和社会治安安定的重要情况和信息,研究提出对策并组织实施。 组织、指导全市危害国家安全案件、刑事案件、经济案件和暴力恐怖犯罪案件的侦查工作;指导、协调和处置全市发生的重大治安管理案件,治安灾害事故和重大群体性事件。 负责治安管理工作。指导、监督全省公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为,配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作;指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。 组织指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 负责出入境管理有关工作。组织指导全市居民出入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。 指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。 指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。 承担指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行和监督、考察工作;指导监督全市公安机关看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。 承担组织、指导、全市公安法制建设;指导监督全市公安机关的执法活动;组织指导全市公安机关接待和受理人民群众来信来访。 承担对来银首长及重要外宾、重要会议和重大集会的安全警卫工作。 组织指导全市禁毒、缉毒工作。 组织、指导全市公安刑事技术、技术侦察工作,承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。 负责全省公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。 负责全市公安机关警务保障工作。 负责管理全市公安消防部队建设,指导监督全市防火、灭火等消防和救援相关业务工作。 负责全市公安机关队伍建设、按规定权限管理干部;负责组织指导公安机关督查审计工作;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。 承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。 2、机构设置情况 根据上述职责、白银市公安局设20个内设机构和政治部、纪委:警务督察支队;指挥中心;办公室;国内安全保卫支队;经济犯罪侦查支队;治安警察支队;刑事侦查支队;出入境管理科;网络安全保卫支队;技术侦查支队;监所管理支队;交通警察支队;法制支队;警务保障处;禁毒警察支队;信息通信机要科;反恐怖支队;信访办公室;特警支队;警卫勤务科。 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况。 1.收入支出与预算对比分析。 本部门2019年度收入合计35157.99万元,其中:财政拨款收入32213.54万元,占91.63%;其他收入2944.45万元。2019年度支出合计35781.27元。 2.收入支出结构分析。 本部门2019年度收入合计35157.99万元,其中:财政拨款收入32213.54万元,占91.63%;其他收入2944.45万元,占8.37%。 2019年度支出合计35781.27万元,其中:基本支出22282.31万元,占44.57%,基本支出中包含人员经费19165.80万元,公用经费3116.51万元; 项目支出13498.96万元,占55.43%。 3.支出按经济分类科目分析说明。 (1)关于“三公”经费支出情况说明 2019 年度本机关“三公”经费支出共计500.88万元,较上年减少25.94万元。公务车运行维护费488.63万元,其中:公务用车购置费较上年减少21.60万元,公务运行维护费较上年减少23.52万元,主要原因为本着节约原则,加强执法执勤用车管理,严格遵守公车使用制度,车辆大维大修减少等原因。公务接待费2.25万元,较上年减少4.39万元,主要原因是本着节约原则减少接待次数和陪同人数,大力压减“公务接待费”,接待尽量安排在局机关和接待单位内部用餐以节约开支。 (2)关于机关运行经费支出情况说明 2019年本部门机关运行经费支出2805.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年减少546.57万元,主要原因:本年财政资金困难,压缩公用经费支出。 (3)关于政府采购支出情况说明 2019年本机关政府采购支出总额6876万元,其中:政府采购货物支出1374.15万元、政府采购工程支出4511.65万元、政府采购服务支出990.20万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。 (4)关于国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日,本机关共有车辆300辆,其中:一般公务用车270辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。 (5)根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。重点对7个项目862万元开展了绩效自评,共涉及占一般公共预算项目支出的6.4%,从评价结果来看,达到预期效果,完成了项目目标。 三、名词解释 1、财政拨款:指市财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务:指市纪委、市监察局用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。 3、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 4、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。 5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10、各部门需要解释的其他特殊名词(有则补充无则删除此项) |
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